一、部門主要職能
開展中醫藥各學科高等??茖W歷教育、中醫藥專業技術開發、中醫藥專業技術培訓及相關社會服務,以促進衛生事業發展,培養高等??茖W歷衛生技術人才。
二、2015年度部門決算單位構成
從決算單位構成看,安徽中醫藥高等??茖W校2015年度部門決算包括學校本級決算,與預算比較無變化。
三、安徽中醫藥高等??茖W校2015年度部門決算說明
(一)2015年度收入支出決算情況說明
2015年度收入總計16797.8145萬元,支出總計16797.8145萬元(含年末結轉結余5304.94155萬元)。與2014年相比,收、支總計各增加7928.98223萬元,增長89.4%,主要原因:一是按照安徽省財政廳、教育廳制定的《關于建立以改革和績效為導向的高職院校生均撥款制度的實施意見》,學校的一般公共預算撥款收入增加;二是學校的“教育支出”、“社會保障和就業支出”、“醫療衛生與計劃生育支出”和“住房保障支出”同比上年增加。
(二)2015年度收入決算情況說明
本年收入合計16797.8145萬元,其中:財政撥款收入10040.8704萬元,占59.77%;上級補助收入68.5萬元,占0.41%;事業收入4899.8882萬元,占29.17%;其他收入1788.5559萬元,占10.65%。
(三)2015年度支出決算情況說明
本年支出合計11492.87295萬元,其中:基本支出11492.87295萬元,占100%。
(四)2015年度財政撥款收入支出決算情況說明
2015年度財政撥款收入總計10040.87035萬元,支出總計10040.87035萬元(含年末財政撥款結轉和結余3922.44879萬元),與2014年相比,財政撥款收、支總計各增加8869.89035萬元,增長757.48%,主要原因:一是按照安徽省財政廳、教育廳制定的《關于建立以改革和績效為導向的高職院校生均撥款制度的實施意見》,學校的一般公共預算撥款收入增加;二是學校的“教育支出”、“社會保障和就業支出”、“醫療衛生與計劃生育支出”和“住房保障支出”同比上年增加。
(五)2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.財政撥款支出決算總體情況
2015年度財政撥款支出6118.42156萬元,占本年支出的53.24%。與2014年相比,財政撥款支出增加4947.44156萬元,增長422.5%。主要原因是學校的“教育支出”、“社會保障和就業支出”、“醫療衛生與計劃生育支出”和“住房保障支出”同比上年增加。
2.財政撥款支出決算具體情況
2015年度財政撥款支出年初預算為2927.2萬元,支出決算為6118.42156萬元,完成年初預算的209.02%。決算數大于預算數的主要原因是“教育支出”和“社會保障和就業支出”增加。其中基本支出6118.42156萬元,占100%。具體情況如下:
(1)“教育支出”2015年度決算 5109.87594萬元,比2014年增加3981.98594萬元,增長353.05%,主要原因:一是2015年度學校的人員經費支出全部列入一般公共預算財政撥款支出;二是學校公用經費支出(其他資本性支出)比上年增加。其中:“高等教育”決算327萬元,主要用于全日制在校學生的助學資助;“高等職業教育”決算4782.87594萬元,主要用于學校的教育教學。
(2)“社會保障和就業支出”2015年度決算497.53561萬元,比2014年增加454.44561萬元,增長1054.64%,主要原因是2015年度的該項支出全部列入一般公共預算財政撥款支出。其中: “事業單位離退休”決算35萬元,主要用于學校離退休人員支出;“其他社會保障和就業支出”決算462.53561萬元,主要用于學校在職人員支出。
(3)“醫療衛生與計劃生育支出”2015年度決算136.75萬元,比2014年增加136.75萬元,主要原因是2015年度的該項支出全部列入一般公共預算財政撥款支出。其中:“事業單位醫療”決算93.57萬元,“公務員醫療補助”決算43.18萬元,主要用于學校醫療保障方面的支出。
(4)“住房保障支出”2015年度決算374.26萬元,比2014年增加374.26萬元,主要原因是2015年度的該項支出全部列入一般公共預算財政撥款支出。其中:“住房公積金”決算287.89萬元,“提租補貼”決算86.37萬元,主要用于學校按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。
(六)2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出6118.42156萬元,其中:人員經費2870.49946萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;日常公用經費3247.9221萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。
(七)2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
安徽中醫藥高等??茖W校2015年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事項的情況說明
國有資產占有使用情況:截止到2015年12月31日,安徽中醫藥高等??茖W校共有車輛5輛,其中一般公務用車5輛。
(九)、名詞解釋
1.財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
安徽中醫藥高等??茖W校
2016年8月30日
附件1:
收入支出決算總表
編制單位:安徽中醫藥高等??茖W校 金額單位:萬元
收入 |
支出 |
||
項目 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
一、財政撥款收入 |
10040.8704 |
一、一般公共服務支出 |
|
二、上級補助收入 |
68.5 |
二、外交支出 |
|
三、事業收入 |
4899.8882 |
三、國防支出 |
|
四、經營收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、附屬單位上繳 |
|
五、教育支出 |
10484.327336 |
六、其他收入 |
1788.5559 |
六、科學技術支出 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
497.535614 |
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
136.75 |
|
|
十、節能環保支出 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
374.26 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
本年收入合計 |
16797.8145 |
本年支出合計 |
11492.87295 |
用事業基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
年初結轉和結余 |
|
年末結轉和結余 |
5304.94155 |
|
|
|
|
總計 |
16797.8145 |
合計 |
16797.8145 |
附件2:
收入決算表
編制單位:安徽中醫藥高等??茖W校 金額單位:萬元
項目 |
本年收入 合計 |
財政撥款 收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
16797.8145 |
10040.87035 |
68.5 |
4899.8882 |
|
|
1788.55595 |
201 |
一般公共服務支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
||
20110 |
人力資源事務 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
||
2011008 |
引進人才費用 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
||
205 |
教育支出 |
15745.8526 |
8988.90845 |
68.5 |
4899.8882 |
|
|
1788.55595 |
||
20502 |
普通教育 |
327 |
327 |
|
|
|
|
|
||
2050205 |
高等教育 |
327 |
327 |
|
|
|
|
|
||
20503 |
職業教育 |
15418.8526 |
8661.90845 |
68.5 |
4899.8882 |
|
|
1788.55595 |
||
2050305 |
高等職業教育 |
15398.8526 |
8641.90845 |
68.5 |
4899.8882 |
|
|
1788.55595 |
||
2050399 |
其他職業教育支出 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業 |
535.9519 |
535.9519 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業單位離退休 |
53.9 |
53.9 |
|
|
|
|
|
||
2080502 |
事業單位離退休 |
53.9 |
53.9 |
|
|
|
|
|
||
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
482.0519 |
482.0519 |
|
|
|
|
|
||
2089901 |
其他社會保障和就業支出 |
482.0519 |
482.0519 |
|
|
|
|
|
||
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
136.75 |
136.75 |
|
|
|
|
|
||
21005 |
醫療保障 |
136.75 |
136.75 |
|
|
|
|
|
||
2100502 |
事業單位醫療 |
93.57 |
93.57 |
|
|
|
|
|
||
2100503 |
公務員醫療補助 |
43.18 |
43.18 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
374.26 |
374.26 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
374.26 |
374.26 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
287.89 |
287.89 |
|
|
|
|
|
||
2210202 |
提租補貼 |
86.37 |
86.37 |
|
|
|
|
|
||
附件3:
支出決算表
編制單位:安徽中醫藥高等??茖W校 金額單位:萬元
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
11492.87295 |
11492.87295 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
10484.327336 |
10484.327336 |
|
|
|
|
||
20502 |
普通教育 |
327 |
327 |
|
|
|
|
||
2050205 |
高等教育 |
327 |
327 |
|
|
|
|
||
20503 |
職業教育 |
10157.327336 |
10157.327336 |
|
|
|
|
||
2050305 |
高等職業教育 |
10157.327336 |
10157.327336 |
|
|
|
|
||
208 |
社會保障和就業 |
497.535614 |
497.535614 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業單位離退休 |
35 |
35 |
|
|
|
|
||
2080502 |
事業單位離退休 |
35 |
35 |
|
|
|
|
||
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
462.535614 |
462.535614 |
|
|
|
|
||
2089901 |
其他社會保障和就業支出 |
462.535614 |
462.535614 |
|
|
|
|
||
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
136.75 |
136.75 |
|
|
|
|
||
21005 |
醫療保障 |
136.75 |
136.75 |
|
|
|
|
||
2100502 |
事業單位醫療 |
93.57 |
93.57 |
|
|
|
|
||
2100503 |
公務員醫療補助 |
43.18 |
43.18 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
374.26 |
374.26 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
374.26 |
374.26 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
287.89 |
287.89 |
|
|
|
|
||
2210202 |
提租補貼 |
86.37 |
86.37 |
|
|
|
|
||
附件4:
財政撥款收入支出決算總表
編制單位:安徽中醫藥高等??茖W校 金額單位:萬元
收入 |
支出 |
||
項目 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
一、一般公共預算財政撥款 |
10040.87035 |
一、一般公共服務支出 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
5109.875946 |
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
八、社會保障和就業支出 |
497.535614 |
|
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
136.75 |
|
|
十、節能環保支出 |
|
|
|
十一、城鄉社區支出 |
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商業服務業等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區支出 |
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
374.26 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
二十二、債務還本支出 |
|
|
|
二十三、債務付息支出 |
|
本年收入合計 |
10040.87035 |
本年支出合計 |
6118.42156 |
年初財政撥款結轉和結余 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
3922.44879 |
一般公共預算財政撥款 |
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
|
|
|
合計 |
10040.87035 |
合計 |
10040.87035 |
附件5:
一般公共預算財政撥款支出決算表
編制單位:安徽中醫藥高等??茖W校 金額單位:萬元
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
類 |
款 |
項 |
合計 |
6118.42156 |
6118.42156 |
|
205 |
教育支出 |
5109.87594 |
5109.87594 |
|
||
20502 |
普通教育 |
327 |
327 |
|
||
2050205 |
高等教育 |
327 |
327 |
|
||
20503 |
職業教育 |
4782.87594 |
4782.87594 |
|
||
2050305 |
高等職業教育 |
4782.87594 |
4782.87594 |
|
||
208 |
社會保障和就業 |
497.53561 |
497.53561 |
|
||
20805 |
行政事業單位離退休 |
35 |
35 |
|
||
2080502 |
事業單位離退休 |
35 |
35 |
|
||
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
462.53561 |
462.53561 |
|
||
2089901 |
其他社會保障和就業支出 |
462.53561 |
462.53561 |
|
||
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
136.75 |
136.75 |
|
||
21005 |
醫療保障 |
136.75 |
136.75 |
|
||
2100502 |
事業單位醫療 |
93.57 |
93.57 |
|
||
2100503 |
公務員醫療補助 |
43.18 |
43.18 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
374.26 |
374.26 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
374.26 |
374.26 |
|
||
2210201 |
住房公積金 |
287.89 |
287.89 |
|
||
2210202 |
提租補貼 |
86.37 |
86.37 |
|
||
附件6:
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
編制單位:安徽中醫藥高等??茖W校 金額單位:萬元
項目 |
本年支出合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||
欄次 |
|
|
|
|
合計 |
6118.42156 |
2870.49946 |
3247.9221 |
|
301 |
工資福利支出 |
1656.28438 |
1656.28438 |
|
30101 |
基本工資 |
813.84117 |
813.84117 |
|
30102 |
津貼補貼 |
243.1576 |
243.1576 |
|
30104 |
社會保障繳費 |
599.28561 |
599.28561 |
|
302 |
商品服務支出 |
|
|
|
303 |
對個人和家庭補助支出 |
1214.21508 |
1214.21508 |
|
30301 |
離休費 |
15 |
15 |
|
30302 |
退休費 |
20 |
20 |
|
30308 |
助學金 |
804.95508 |
804.95508 |
|
30311 |
住房公積金 |
287.89 |
287.89 |
|
30312 |
提租補貼 |
86.37 |
86.37 |
|
310 |
其他資本性支出 |
3247.9221 |
|
3247.9221 |
31006 |
信息網絡及軟件購置更新 |
3247.9221 |
|
3247.9221 |
附件7:
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
編制單位:安徽中醫藥高等??茖W校 金額單位:萬元
項目
|
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出
|
年末結轉和結余 |
|||||
支出功能分類 科目編碼 |
科目名稱 (項目) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數據。